| Julio | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05-07-2015 | | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Julio | | | pesos | 9.138.815 | | | | | | |  | | |
| 10-06-2015 | Resolución LT N° 023/2015 | Servicio de secuenciación y purificación por PCR para muestras de DNA | 10-06-2015 | 10-06-2015 | dólar | 778,80 | Macrogen Inc | | | | | |  | | |
| 10-06-2015 | Resolución LT N° 024/2015 | Servicio de secuenciación de amplicones r16S (88 muestras) y NifH para caracterización de poblaciones bacterianas del suelo del desierto de atacama | 10-06-2015 | 10-06-2015 | dólar | 16.400,00 | Molecualr research | | | | | |  | | |
| 10-06-2015 | Resolución LT N° 025/2015 | Adquisición de instrumento estereotáxico para escritorio y barras de oreja para raton | 10-06-2015 | 10-06-2015 | dólar | 1.088,00 | RWD life science Co. | | | | | |  | | |
| 10-06-2015 | Resolución LT N° 026/2015 | Servicio de síntesis de librerías genómicas y su secuenciación, mediante tecnología PE Hiseq2500 de illumina. | 10-06-2015 | 10-06-2015 | dólar | 7.300,00 | Macrogen Inc | | | | | |  | | |
| 30-06-2015 | Resolución LT N° 027/2015 | Adquisición del producto Sephadex LH-60 para aislar y purificar metabolitos primarios y secundarios de líquenes. | 30-06-2015 | 30-06-2015 | dólar | 1.668,00 | Pharma Co ltd | | | | | |  | | |
| 30-06-2015 | Resolución LT N° 028/2015 | Servicio de revisión y traducción para manuscrito científico | 30-06-2015 | 30-06-2015 | dólar | 716,00 | Natural Products Chemistry & Research Journal | | | | | |  | | |
| 30-06-2015 | Resolución LT N° 029/2015 | Servicio de proteómica para aislamiento y purificación de la proteina Tau | 30-06-2015 | 30-06-2015 | Euro | 500,00 | Proteone factory AG. | | | | | |  | | |
| 23-06-2015 | Resolución MP N° 363/2015 | Contrucion de puerta de aluminio con termopanel para edificio de Ecología Milenio | 23-06-2015 | 23-06-2015 | pesos | 196.350 | Danilo Alberto Moreno Candia | | | | 99731974 | |  | | |
| 11-06-2015 | Resolución MP N° 332/2015 | Adquisición de compuesto químico alexa fluor 488 C-5 maleimide 1 mg para marcas en proteína. | 11-06-2015 | 11-06-2015 | pesos | 204.742 | Life technologies Chile Spa. | | | | 774539107 | |  | | |
| 11-06-2015 | Resolución MP N° 331/2015 | Compra de kit de extración de DNA de suelo "Power soil DNA isolation" | 11-06-2015 | 11-06-2015 | pesos | 412.335 | Sociedad comercial Mihovilovic Hnos. | | | | 776470104 | |  | | |
| 01-06-2015 | Resolución MP N° 305/2015 | Mantención de Vehículo Departamento de Ciencias Ecológicas | 01-06-2015 | 01-06-2015 | pesos | 248.926 | Automotriz portillo SA | | | | 79802860k | |  | | |
| 15-06-2015 | Resolución MP N° 341/2015 | Servicio de exhibición de microprogramas científicos. | 15-06-2015 | 15-06-2015 | pesos | 2.975.000 | CNN Chile canal de televisión S.A. | | | | 76012138k | |  | | |
| 17-06-2015 | Resolución MP N° 348/2015 | Instalación de 3 electrobombas de marca Pedrollo. | 17-06-2015 | 17-06-2015 | pesos | 357.000 | Comercial Servimotor Ltda. | | | | 798982400 | |  | | |
| 12-06-2015 | Resolución MP N° 333/2015 | Servicio de análisis de alcaloides por cromatografia líquida de ultra alta presión. | 12-06-2015 | 12-06-2015 | pesos | 1.785.000,00 | Pontificia Universidad Católica de Chile | | | | 816989000 | |  | | |
| 01-07-2015 | 2015076346 | Factura Afecta Electrónica Nro 14278809 Proveedor Rut: 0968069802 Habilitacion De Sim Fin. Decanato | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 990 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | | | | 968069802 | | | | |
| 28-07-2015 | 2015084523 | Factura Afecta Nro 4633 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Cemento Fin. Mantencion De Laboratorios | 28-07-2015 | 28-07-2015 | pesos | 10.399 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 27-07-2015 | 2015083067 | Factura Afecta Nro 4759 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Gasfiteria Fin. Mantencion | 27-07-2015 | 27-07-2015 | pesos | 10.500 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076383 | Factura Afecta Nro 24383 Proveedor Rut: 0781647101 Compra De Tornillos Peek Fin. Silvia Copaja | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 10.710 | Instituto Iadet Spa | | | | 781647101 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076394 | Factura Afecta Electrónica Nro 2485173 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Post Grado | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 07-07-2015 | 2015078075 | Factura Afecta Electrónica Nro 2521982 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Oca | 07-07-2015 | 07-07-2015 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 02-07-2015 | 2015076786 | Doc.Pago #15017276 Rut:0132808074 Reintegro Saldo No Usado Internación De Thorlabs (1er Embarque) Cri 1415915. | 02-07-2015 | 02-07-2015 | pesos | 12.492 | Vicencio Poblete Rodrigo Andrés | | | | 132808074 | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081595 | Factura Afecta Electrónica Nro 2516553 Proveedor Rut: 0967115908 Arreindo De Purificador Fin. Post Grado | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 12.641 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 28-07-2015 | 2015084263 | Factura Afecta Electrónica Nro 8481147 Proveedor Rut: 0965569405 Hisopó Limpia Sanitario Fin. Biologia | 28-07-2015 | 28-07-2015 | pesos | 13.956 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 07-07-2015 | 2015078050 | Doc.Pago #15017811 Rut:0130706126 Compra De Papel Higienico Fin. Biologia | 07-07-2015 | 07-07-2015 | pesos | 14.280 | Caballero Silva Hector Manuel | | | | 130706126 | | | | |
| 29-07-2015 | 2015086124 | Factura Afecta Nro 82216 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Guillermo Gonzalez (Material De Laboratorio) | 29-07-2015 | 29-07-2015 | pesos | 19.333 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 08-07-2015 | 2015078573 | Factura Afecta Electrónica Nro 260860 Proveedor Rut: 0781169706 Compra De Tubo De Centrifuga Fin. S. Copaja | 08-07-2015 | 08-07-2015 | pesos | 20.492 | Soviquim Ltda. | | | | 781169706 | | | | |
| 27-07-2015 | 2015083060 | Factura Afecta Nro 6730 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Carpetas Fin. Decanato | 27-07-2015 | 27-07-2015 | pesos | 20.528 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 31-07-2015 | 2015087403 | Factura Afecta Electrónica Nro 2521983 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Decanato/Factura Afecta Electrónic | 31-07-2015 | 31-07-2015 | pesos | 22.183 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 27-07-2015 | 2015083054 | Doc.Pago #15019905 Rut:0096130031 Gastos De Correspondencia Fin. Correos | 27-07-2015 | 27-07-2015 | pesos | 22.500 | Villagra Muller Victor | | | | 96130031 | | | | |
| 30-07-2015 | 2015086711 | Factura Afecta Nro 4853 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Cerradura Fin. Mantencion | 30-07-2015 | 30-07-2015 | pesos | 24.000 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 07-07-2015 | 2015078052 | Doc.Pago #15017814 Rut:0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Biblioteca $ 12.108= Decanato $ 12.108= | 07-07-2015 | 07-07-2015 | pesos | 24.216 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 08-07-2015 | 2015078924 | Factura Afecta Electrónica Nro 8487386 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos Electricos Fin. Mantencion | 08-07-2015 | 08-07-2015 | pesos | 26.121 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 30-07-2015 | 2015086710 | Doc.Pago #15020537 Rut:0657158607 Cancela Cuenta De Agua Las Balsas S/N | 30-07-2015 | 30-07-2015 | pesos | 26.770 | Comite De Agua Rural Las Balsas | | | | 657158607 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076450 | Factura Afecta Nro 4601 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 27.400 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076452 | Factura Afecta Electrónica Nro 2496999 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Dispensador Fin. Decanato | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 28.393 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 31-07-2015 | 2015087399 | Factura Afecta Nro 50936 Proveedor Rut: 0031399386 Arriendo De Grua Horquilla Fin. Fondos M Campos | 31-07-2015 | 31-07-2015 | pesos | 28.560 | Limidoro Martinez Hernan Dionisio | | | | 31399386 | | | | |
| 27-07-2015 | 2015083058 | Factura Afecta Nro 7997 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Fin. Pre Grado | 27-07-2015 | 27-07-2015 | pesos | 28.869 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 31-07-2015 | 2015087408 | Factura Afecta Nro 4821 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 31-07-2015 | 31-07-2015 | pesos | 29.900 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 27-07-2015 | 2015083057 | Factura Afecta Nro 4804 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 27-07-2015 | 27-07-2015 | pesos | 30.940 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 28-07-2015 | 2015084271 | Factura Afecta Nro 4661 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion/Factura Afecta Nro 4674 Proveedor Rut: 07 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | pesos | 31.030 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 06-07-2015 | 2015077776 | Factura Afecta Nro 2845 Proveedor Rut: 0761402927 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. S. Copaja | 06-07-2015 | 06-07-2015 | pesos | 34.391 | Emp. De Servicios Isidro Humberto Della Costanza Mondaca E.I.R.L | | | | 761402927 | | | | |
| 07-07-2015 | 2015078267 | Doc.Pago #15017874 Rut:0130706126 Compra De Articulos De Aseo Fin. Fisica /Doc.Pago #15017875 Rut:0130706126 Compra De Toalla No | 07-07-2015 | 07-07-2015 | pesos | 34.867 | Caballero Silva Hector Manuel | | | | 130706126 | | | | |
| 28-07-2015 | 2015084206 | Factura Afecta Electrónica Nro 1772 Proveedor Rut: 080783200k Compra De Aceite De Inmersion Fin. Microscopia Confocal | 28-07-2015 | 28-07-2015 | pesos | 34.929 | W.Reichmann Y Cia. Ltda. | | | | 080783200k | | | | |
| 06-07-2015 | 2015077779 | Factura Afecta Nro 50002 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Ecologia Milenio | 06-07-2015 | 06-07-2015 | pesos | 35.050 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | | | | 078100460k | | | | |
| 08-07-2015 | 2015078578 | Factura Afecta Electrónica Nro 7784048 Proveedor Rut: 0967196207 Vigilancia Fin. Cem | 08-07-2015 | 08-07-2015 | pesos | 35.372 | Adt Security Services S.A | | | | 967196207 | | | | |
| 07-07-2015 | 2015078076 | Factura Afecta Electrónica Nro 1628709 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Virginio Arias 1388/Factura Afecta Elect | 07-07-2015 | 07-07-2015 | pesos | 37.414 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076389 | Factura Afecta Nro 441 Proveedor Rut: 0762827867 Compra De Cartucho De Resina Fin. Fondos Juan Fernandez | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 38.437 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076343 | Factura Afecta Electrónica Nro 28162 Proveedor Rut: 0777006908 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin.Pre Grado | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 39.606 | Amilab Articulos Medicos Y De Laboratorios Ltda. | | | | 777006908 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015075967 | Factura Afecta Electrónica Nro 1544544 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach 13_13 Dr. Carlos Areche (Material De La | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 39.629 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 06-07-2015 | 2015077775 | Factura Afecta Nro 6731 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Post Grado | 06-07-2015 | 06-07-2015 | pesos | 39.675 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076595 | Factura Afecta Electrónica Nro 1604 Proveedor Rut: 080783200k Compra De Plumilla Larga Para Registrador 2 Canales Fin. Cefex | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 41.311 | W.Reichmann Y Cia. Ltda. | | | | 080783200k | | | | |
| 02-07-2015 | 2015077083 | Factura Afecta Electrónica Nro 330829 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 02-07-2015 | 02-07-2015 | pesos | 45.101 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 28-07-2015 | 2015084526 | Factura Afecta Electrónica Nro 8471431 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Mantencion | 28-07-2015 | 28-07-2015 | pesos | 46.271 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 28-07-2015 | 2015084204 | Factura Afecta Electrónica Nro 3086 Proveedor Rut: 0797107409 Compra De Cartridge Fin. Quimica | 28-07-2015 | 28-07-2015 | pesos | 49.266 | Spc Chile Ltda | | | | 797107409 | | | | |
| 07-07-2015 | 2015078074 | Factura Afecta Nro 81443 Proveedor Rut: 0966910704 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Quimica | 07-07-2015 | 07-07-2015 | pesos | 50.161 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081588 | Factura Afecta Nro 81846 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 50.161 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 28-07-2015 | 2015084938 | Factura Afecta Electrónica Nro 1149 Proveedor Rut: 0785680502 Compra De Articulos De Aseo Fin. Adjunto | 28-07-2015 | 28-07-2015 | pesos | 52.130 | Comercial Albalux Chile Ltda. | | | | 785680502 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076381 | Factura Afecta Nro 4019 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo Fe Fotocopiadora Fin. Centro De Ciencias Ambientales | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 52.360 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 31-07-2015 | 2015087401 | Factura Afecta Nro 4833 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 31-07-2015 | 31-07-2015 | pesos | 53.510 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081601 | Factura Afecta Electrónica Nro 1546879 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Guillermo Gonzalez (Material De Lab | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 57.877 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 30-07-2015 | 2015086715 | Factura Afecta Electrónica Nro 8502951 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Aseo Y Limpieza | 30-07-2015 | 30-07-2015 | pesos | 57.882 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 28-07-2015 | 2015084937 | Factura Afecta Electrónica Nro 683 Proveedor Rut: 0785680502 Compra De Articulos De Aseo Fin. Decanato | 28-07-2015 | 28-07-2015 | pesos | 57.961 | Comercial Albalux Chile Ltda. | | | | 785680502 | | | | |
| 08-07-2015 | 2015078581 | Factura Afecta Electrónica Nro 137371 Proveedor Rut: 0796220600 Compra De Blotting Paper Fin. Extension | 08-07-2015 | 08-07-2015 | pesos | 58.310 | Galenica S.A. | | | | 796220600 | | | | |
| 28-07-2015 | 2015084261 | Factura Afecta Electrónica Nro 2886 Proveedor Rut: 0797107409 Compra De Art. Para Laboratorio Fin. Quimica | 28-07-2015 | 28-07-2015 | pesos | 59.381 | Spc Chile Ltda | | | | 797107409 | | | | |
| 07-07-2015 | 2015078077 | Factura Afecta Electrónica Nro 2552 Proveedor Rut: 0797107409 Compra De Cartridge Epson Fin. Quimica | 07-07-2015 | 07-07-2015 | pesos | 59.500 | Spc Chile Ltda | | | | 797107409 | | | | |
| 03-07-2015 | 2015077266 | Factura Afecta Electrónica Nro 1544902 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Corfo Dr Guillermo Gonzalez (Material De Labo | 03-07-2015 | 03-07-2015 | pesos | 60.403 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 07-07-2015 | 2015078064 | Factura Afecta Nro 6736 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Aseo Y Articulos De Computacion | 07-07-2015 | 07-07-2015 | pesos | 62.023 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076449 | Factura Afecta Nro 4017 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Decanato | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 62.348 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 08-07-2015 | 2015078580 | Factura Exenta Electrónica Nro 1245 Proveedor Rut: 0761809121 Curso De Contratacion Publica Fin. Facultad | 08-07-2015 | 08-07-2015 | pesos | 64.000 | Santo Tomas Educacion Continua Ltda. | | | | 761809121 | | | | |
| 02-07-2015 | 2015077076 | Factura Afecta Electrónica Nro 8456065 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Y Docencia Fin. Fisica | 02-07-2015 | 02-07-2015 | pesos | 64.427 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 06-07-2015 | 2015077769 | Factura Afecta Nro 50003 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Fierro Fin. Mantencion De Laboratorios | 06-07-2015 | 06-07-2015 | pesos | 65.670 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | | | | 078100460k | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076344 | Factura Afecta Electrónica Nro 2229 Proveedor Rut: 0797107409 Compra De Impresora Epson Xp 411 Fin. Quimica | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 68.544 | Spc Chile Ltda | | | | 797107409 | | | | |
| 07-07-2015 | 2015078269 | Factura Afecta Electrónica Nro 14276098 Proveedor Rut: 0968069802 Compra De Equipo Movil Fin. Decanato | 07-07-2015 | 07-07-2015 | pesos | 69.993 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | | | | 968069802 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076031 | Factura Afecta Nro 29082 Proveedor Rut: 0776663107 Compra De Articulos De Aseo, Financia Ayuda A La Investigacion Dra. J Orlando | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 71.338 | Mevi Limitada Mevi Limitada | | | | 776663107 | | | | |
| 03-07-2015 | 2015077267 | Factura Afecta Nro 239709 Proveedor Rut: 0832077003 Pago Con Proyecto Corfo Dr Guillermo Gonzalez (Material Laboratorio) | 03-07-2015 | 03-07-2015 | pesos | 71.400 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 832077003 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076598 | Factura Afecta Nro 45 Proveedor Rut: 0763719340 Desratizacion Fin. Aseo Y Limpieza | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 71.400 | Control De Plagas Alejandro Ivan Flores Gonzalez | | | | 763719340 | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081594 | Doc.Pago #15019345 Rut:0967115908 Artriendo De Purificador Fin. Oca | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 71.594 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 08-07-2015 | 2015078926 | Factura Afecta Electrónica Nro 1511488 Proveedor Rut: 0968061100 Compra De Articulos Electricos Fin. Mantencion | 08-07-2015 | 08-07-2015 | pesos | 72.613 | Dartel S.A | | | | 968061100 | | | | |
| 07-07-2015 | 2015078047 | Doc.Pago #15017804 Rut:0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Decanato | 07-07-2015 | 07-07-2015 | pesos | 72.648 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076478 | Factura Afecta Nro 4022 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Finanzas | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 72.689 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 30-07-2015 | 2015086920 | Factura Afecta Electrónica Nro 25944 Proveedor Rut: 0775648708 Servicio De Reparacion De Impresora Fin. Decanato | 30-07-2015 | 30-07-2015 | pesos | 74.256 | Impresion Y Documentacion Digital Ltda. | | | | 775648708 | | | | |
| 28-07-2015 | 2015084201 | Factura Afecta Electrónica Nro 25943 Proveedor Rut: 0775648708 Servicio De Reparacion Fin. Decanato | 28-07-2015 | 28-07-2015 | pesos | 74.260 | Impresion Y Documentacion Digital Ltda. | | | | 775648708 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076345 | Factura Afecta Electrónica Nro 330280 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Triptona Fin. Pre Grado | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 74.970 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076480 | Factura Afecta Electrónica Nro 294 Proveedor Rut: 0788580800 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Peei S. Copaja | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 76.160 | Comer De Productos Para El Analisis Y Purificación De Fluidos Lt | | | | 788580800 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076479 | Factura Afecta Electrónica Nro 260940 Proveedor Rut: 0781169706 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. S. Copaja | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 77.112 | Soviquim Ltda. | | | | 781169706 | | | | |
| 28-07-2015 | 2015084202 | Factura Afecta Nro 24444 Proveedor Rut: 0779191400 Compra De Film De Seguridad Fin. Matematicas | 28-07-2015 | 28-07-2015 | pesos | 77.826 | Abaflex Ltda. | | | | 779191400 | | | | |
| 29-07-2015 | 2015085731 | Factura Afecta Electrónica Nro 96063 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Materia | 29-07-2015 | 29-07-2015 | pesos | 77.886 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081489 | Factura Afecta Electrónica Nro 49208 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Materia | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 80.920 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 27-07-2015 | 2015083065 | Factura Afecta Nro 24446 Proveedor Rut: 0779191400 Compra De Film Plata Fin. Matematicas | 27-07-2015 | 27-07-2015 | pesos | 80.939 | Abaflex Ltda. | | | | 779191400 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076382 | Factura Afecta Electrónica Nro 95357 Proveedor Rut: 0773044600 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Extension | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 82.110 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 24-07-2015 | 2015082712 | Factura Afecta Electrónica Nro 8468460 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | 24-07-2015 | 24-07-2015 | pesos | 82.431 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 29-07-2015 | 2015085392 | Factura Afecta Electrónica Nro 1715 Proveedor Rut: 0785680502 Compra De Articulos De Aseo Fin. Secretaria De Estudios | 29-07-2015 | 29-07-2015 | pesos | 82.712 | Comercial Albalux Chile Ltda. | | | | 785680502 | | | | |
| 08-07-2015 | 2015078583 | Factura Exenta Electrónica Nro 1795017 Proveedor Rut: 0918060006 Compra De Gas Fin. Servicios Basicos | 08-07-2015 | 08-07-2015 | pesos | 83.600 | Abastible S.A. | | | | 918060006 | | | | |
| 07-07-2015 | 2015078051 | Factura Afecta Electrónica Nro 2401 Proveedor Rut: 0797107409 Compra De Impresora Laser Fin. Quimica | 07-07-2015 | 07-07-2015 | pesos | 85.085 | Spc Chile Ltda | | | | 797107409 | | | | |
| 28-07-2015 | 2015084524 | Factura Afecta Nro 24445 Proveedor Rut: 0779191400 Compra De Film Plata Fin. Matematicas | 28-07-2015 | 28-07-2015 | pesos | 85.609 | Abaflex Ltda. | | | | 779191400 | | | | |
| 06-07-2015 | 2015077772 | Factura Afecta Nro 1572 Proveedor Rut: 0122347192 Mantencion De Equipo Aire Acondicionado Fin. Fisica | 06-07-2015 | 06-07-2015 | pesos | 85.680 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
| 08-07-2015 | 2015078928 | Factura Afecta Nro 3333 Proveedor Rut: 0072524519 Compra De Arena Y Gravilla Fin. Mantencion | 08-07-2015 | 08-07-2015 | pesos | 85.680 | Rosas Ortiz Juan Adolfo | | | | 72524519 | | | | |
| 30-07-2015 | 2015086709 | Factura Afecta Nro 6739 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Marcadores De Pizarra Fin. Quimica | 30-07-2015 | 30-07-2015 | pesos | 86.727 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 29-07-2015 | 2015085733 | Factura Afecta Electrónica Nro 4524 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material | 29-07-2015 | 29-07-2015 | pesos | 87.502 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076597 | Factura Afecta Nro 316 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 88.180 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | | | | 154423133 | | | | |
| 29-07-2015 | 2015085423 | Factura Afecta Nro 4032 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Finanzas | 29-07-2015 | 29-07-2015 | pesos | 91.002 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076378 | Factura Afecta Electrónica Nro 8443983 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Matematicas | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 91.459 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 27-07-2015 | 2015083053 | Factura Afecta Nro 8679 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 27-07-2015 | 27-07-2015 | pesos | 91.630 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081490 | Factura Afecta Electrónica Nro 1107 Proveedor Rut: 0760938815 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 95.200 | Comercial Victor Santander Rodriguez E.I.R.L. | | | | 760938815 | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081491 | Factura Afecta Electrónica Nro 111 Proveedor Rut: 0761576070 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 95.200 | Asesorias Y Comercializadora Leonardo Guzman Martinez E.I.R.L. | | | | 761576070 | | | | |
| 29-07-2015 | 2015086123 | Factura Afecta Electrónica Nro 1548412 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Guillermo Gonzalez (Material De Lab | 29-07-2015 | 29-07-2015 | pesos | 95.375 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 29-07-2015 | 2015085240 | Factura Afecta Nro 154500 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material De Labora | 29-07-2015 | 29-07-2015 | pesos | 95.605 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076483 | Factura Afecta Electrónica Nro 108645 Proveedor Rut: 0968283006 Compra De Video Grabador 4 Canales Fin. Ciencias Ecologicas | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 96.390 | Bash Seguridad S.A. | | | | 968283006 | | | | |
| 22-07-2015 | 2015081908 | Factura Afecta Electrónica Nro 2083 Proveedor Rut: 0760636207 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 22-07-2015 | 22-07-2015 | pesos | 96.985 | Soc. Comercializadora Glass-Lab Ltda. | | | | 760636207 | | | | |
| 30-07-2015 | 2015086772 | Factura Afecta Nro 4852 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 30-07-2015 | 30-07-2015 | pesos | 97.350 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 08-07-2015 | 2015078576 | Factura Exenta Electrónica Nro 35694 Proveedor Rut: 0965569308 Administracion Del Pago Mallen Arenas /Factura Afecta Electrónica | 08-07-2015 | 08-07-2015 | pesos | 97.682 | Sodexo Soluciones De Motivacion Chile S.A. | | | | 965569308 | | | | |
| 27-07-2015 | 2015083066 | Factura Afecta Nro 8674 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 27-07-2015 | 27-07-2015 | pesos | 98.175 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
| 29-07-2015 | 2015085732 | Factura Afecta Electrónica Nro 6738 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr. Christian Gonzalez (Material | 29-07-2015 | 29-07-2015 | pesos | 98.636 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 07-07-2015 | 2015078078 | Doc.Pago #15017854 Rut:0995134004 Cancela Cuenta De Electricidad Las Cabras Rapel | 07-07-2015 | 07-07-2015 | pesos | 99.000 | Cge Distribución S.A | | | | 995134004 | | | | |
| 02-07-2015 | 2015077087 | Factura Afecta Electrónica Nro 1541496 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Peei I. Vaca | 02-07-2015 | 02-07-2015 | pesos | 99.222 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081511 | Factura Afecta Electrónica Nro 542 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Inach Rt 07-13 Dr. Marcelo Baeza (Material De Lab | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 99.649 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076391 | Factura Afecta Nro 15750 Proveedor Rut: 0763880109 Compra De Tinta Negra Fin. Escuela De Pre Grado | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 99.990 | E-Notebook Sa | | | | 763880109 | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081587 | Factura Afecta Nro 153966 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 100.367 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 27-07-2015 | 2015083069 | Factura Afecta Nro 8066 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Post Grado | 27-07-2015 | 27-07-2015 | pesos | 100.793 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 02-07-2015 | 2015077092 | Factura Afecta Electrónica Nro 8447879 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Pre Grado | 02-07-2015 | 02-07-2015 | pesos | 101.002 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 29-07-2015 | 2015085424 | Factura Afecta Nro 1171 Proveedor Rut: 052003059k Suministro E Instalacion De Contactor Electrico Fin. Biologia | 29-07-2015 | 29-07-2015 | pesos | 101.269 | Correa Hidalgo German Agustin | | | | 052003059k | | | | |
| 06-07-2015 | 2015077778 | Factura Afecta Nro 8044 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Oca | 06-07-2015 | 06-07-2015 | pesos | 101.388 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076308 | Factura Afecta Electrónica Nro 4397 Proveedor Rut: 0776470104 Articulos Para Laboratorio, Financia Extension Diplomado En Neuroc | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 103.530 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076593 | Factura Afecta Electrónica Nro 151581 Proveedor Rut: 0769798501 Compra De Articulos De Aseo Fin. Ciencias Agrarias | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 104.158 | Fabrica De Bandejas Limitada | | | | 769798501 | | | | |
| 29-07-2015 | 2015085232 | Honorarios Boleta : 479, De Jofre Jopia Rene Luis | 29-07-2015 | 29-07-2015 | pesos | 104.999 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 004464794k | | | | |
| 07-07-2015 | 2015078073 | Factura Afecta Electrónica Nro 126218 Proveedor Rut: 088566900k Compra De Papel Fin. Secretaria De Estudio | 07-07-2015 | 07-07-2015 | pesos | 105.734 | Edipac S.A. | | | | 088566900k | | | | |
| 02-07-2015 | 2015077081 | Factura Afecta Nro 1569 Proveedor Rut: 0122347192 Servicios De Mantencion De Equipos Fin. Fisica | 02-07-2015 | 02-07-2015 | pesos | 105.910 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
| 27-07-2015 | 2015083064 | Factura Afecta Nro 47 Proveedor Rut: 0763719340 Desratizado Fin. Aseo Y Limpieza | 27-07-2015 | 27-07-2015 | pesos | 107.100 | Control De Plagas Alejandro Ivan Flores Gonzalez | | | | 763719340 | | | | |
| 03-07-2015 | 2015077361 | Factura Afecta Nro 744 Proveedor Rut: 004464794k Construccion De Una Estacion De Trabajo Fin. Biotecnologia | 03-07-2015 | 03-07-2015 | pesos | 107.100 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 004464794k | | | | |
| 28-07-2015 | 2015084522 | Factura Afecta Nro 745 Proveedor Rut: 004464794k Pintura En Dpto Fin. Fisica | 28-07-2015 | 28-07-2015 | pesos | 107.100 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 004464794k | | | | |
| 20-07-2015 | 2015081296 | Factura Afecta Nro 9910 Proveedor Rut: 0783408309 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material De Laborato | 20-07-2015 | 20-07-2015 | pesos | 107.580 | Genetica Y Tecnologia Ltda. | | | | 783408309 | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081492 | Factura Afecta Electrónica Nro 5295 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 108.590 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 29-07-2015 | 2015085391 | Factura Afecta Nro 4809 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Esmalte Sintetico Fin. Infraestructura | 29-07-2015 | 29-07-2015 | pesos | 110.000 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 31-07-2015 | 2015087348 | Factura Afecta Nro 466 Proveedor Rut: 0762827867 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 31-07-2015 | 31-07-2015 | pesos | 110.670 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
| 31-07-2015 | 2015087347 | Factura Afecta Nro 470 Proveedor Rut: 0762827867 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 31-07-2015 | 31-07-2015 | pesos | 110.670 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
| 08-07-2015 | 2015078577 | Factura Afecta Electrónica Nro 8479303 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Matematicas | 08-07-2015 | 08-07-2015 | pesos | 111.232 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 24-07-2015 | 2015082709 | Factura Afecta Electrónica Nro 463 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Articulos De Aseo Fin. Fisica | 24-07-2015 | 24-07-2015 | pesos | 111.325 | Caballero Silva Hector Manuel | | | | 130706126 | | | | |
| 20-07-2015 | 2015081295 | Factura Afecta Nro 18848 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material De Laborat | 20-07-2015 | 20-07-2015 | pesos | 112.455 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015075966 | Factura Afecta Electrónica Nro 1015 Proveedor Rut: 0773413800 Pago Con Proyecto Conaf Dr. Bruce Cassels (Material De Laboratorio | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 112.634 | Tecnologia Para El Laboratorio Limitada | | | | 773413800 | | | | |
| 08-07-2015 | 2015078927 | Factura Afecta Electrónica Nro 108706 Proveedor Rut: 0968283006 Compra De Tarjetas De Control Proximidad Fin. Ecologia Fondos Pe | 08-07-2015 | 08-07-2015 | pesos | 113.050 | Bash Seguridad S.A. | | | | 968283006 | | | | |
| 08-07-2015 | 2015078585 | Factura Afecta Electrónica Nro 108829 Proveedor Rut: 0968283006 Compra De Tarjeta De Proximidad Fin. Ciencias Ecologicas | 08-07-2015 | 08-07-2015 | pesos | 113.050 | Bash Seguridad S.A. | | | | 968283006 | | | | |
| 29-07-2015 | 2015085206 | Factura Afecta Nro 812 Proveedor Rut: 0132876843 Compra De Hojas Oficio Fin. Oca | 29-07-2015 | 29-07-2015 | pesos | 113.050 | Figueroa Hormazabal Luis Alfonso | | | | 132876843 | | | | |
| 02-07-2015 | 2015077075 | Factura Afecta Nro 11674 Proveedor Rut: 0777301306 Retiro De Escombros Fin. Infraestructura Lab. Docencia | 02-07-2015 | 02-07-2015 | pesos | 114.240 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | | | | 777301306 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076393 | Factura Afecta Nro 11676 Proveedor Rut: 0777301306 Retiro De Escombros Fin. Infraestructura | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 114.240 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | | | | 777301306 | | | | |
| 07-07-2015 | 2015078049 | Factura Afecta Nro 4009 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Matematicas | 07-07-2015 | 07-07-2015 | pesos | 114.240 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 08-07-2015 | 2015078920 | Factura Afecta Nro 2733 Proveedor Rut: 0761402927 Compra De Filtro Fin. Quimica
| 08-07-2015 | 08-07-2015 | pesos | 114.835 | Emp. De Servicios Isidro Humberto Della Costanza Mondaca E.I.R.L | | | | 761402927 | | | | |
| 23-07-2015 | 2015082274 | Honorarios Boleta : 477, De Jofre Jopia Rene Luis | 23-07-2015 | 23-07-2015 | pesos | 114.999 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 004464794k | | | | |
| 02-07-2015 | 2015077085 | Factura Afecta Electrónica Nro 5739 Proveedor Rut: 0784364305 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Quimica | 02-07-2015 | 02-07-2015 | pesos | 115.192 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076007 | Factura Afecta Electrónica Nro 1542822 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Gonzalez (Materi | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 115.340 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 06-07-2015 | 2015077780 | Factura Afecta Nro 2332 Proveedor Rut: 005669868k Servicio De Mecanica Fin. Biologia | 06-07-2015 | 06-07-2015 | pesos | 115.430 | Fuentes Riveros Carlos Alejandro | | | | 005669868k | | | | |
| 24-07-2015 | 2015082722 | Factura Afecta Nro 6733 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Aseo Y Oficina Fin. Quimica | 24-07-2015 | 24-07-2015 | pesos | 115.537 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 08-07-2015 | 2015078575 | Factura Afecta Electrónica Nro 4163 Proveedor Rut: 083311400k Compra De Zapatillas Fin. Infraestructura (Ecologia Milenio) | 08-07-2015 | 08-07-2015 | pesos | 116.170 | Electronica Del Pacifico S.A. | | | | 083311400k | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076005 | Factura Afecta Electrónica Nro 4592 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 116.620 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 30-07-2015 | 2015086771 | Factura Afecta Nro 2886 Proveedor Rut: 0797107409 Compra Artculos De Oficina Fin. Oca | 30-07-2015 | 30-07-2015 | pesos | 116.753 | Spc Chile Ltda | | | | 797107409 | | | | |
| 29-07-2015 | 2015085422 | Factura Afecta Nro 746 Proveedor Rut: 004464794k Reparacion De Tabique Y Pintura Fin. Post Titulo Biologia Del Conocer | 29-07-2015 | 29-07-2015 | pesos | 117.215 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 004464794k | | | | |
| 24-07-2015 | 2015082701 | Honorarios Boleta : 478, De Jofre Jopia Rene Luis | 24-07-2015 | 24-07-2015 | pesos | 118.000 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 004464794k | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076451 | Factura Afecta Nro 7976 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cartridge Fin. Centro De Ciencias Ambientales | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 118.238 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081513 | Factura Afecta Nro 13581 Proveedor Rut: 0967294802 Pago Con Proyecto Inach Rt 07-13 Dr. Marcelo Baeza (Material De Laboratorio) | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 118.762 | Bioscan Sa | | | | 967294802 | | | | |
| 31-07-2015 | 2015087402 | Factura Afecta Electrónica Nro 18896 Proveedor Rut: 096709790k Compra De Micropipeta Fin. Biologia | 31-07-2015 | 31-07-2015 | pesos | 119.000 | Cientec Instrumentos Científicos S. A. | | | | 096709790k | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076599 | Factura Afecta Nro 42 Proveedor Rut: 0763719340 Desratizacion Fin. Aseo Y Limpieza | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 119.000 | Control De Plagas Alejandro Ivan Flores Gonzalez | | | | 763719340 | | | | |
| 27-07-2015 | 2015083068 | Factura Afecta Nro 53 Proveedor Rut: 0763719340 Desratizado Fin. Pre Grado | 27-07-2015 | 27-07-2015 | pesos | 119.000 | Control De Plagas Alejandro Ivan Flores Gonzalez | | | | 763719340 | | | | |
| 29-07-2015 | 2015085427 | Factura Afecta Nro 57 Proveedor Rut: 0763719340 Desinfeccion Lab. De Biologia Fin. Pre Grado | 29-07-2015 | 29-07-2015 | pesos | 119.000 | Control De Plagas Alejandro Ivan Flores Gonzalez | | | | 763719340 | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081586 | Factura Afecta Electrónica Nro 261500 Proveedor Rut: 0781169706 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborat | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 120.423 | Soviquim Ltda. | | | | 781169706 | | | | |
| 27-07-2015 | 2015083061 | Factura Afecta Nro 122 Proveedor Rut: 0080772378 Consumo Para El Diploma De Neurociencia Fin. Extension | 27-07-2015 | 27-07-2015 | pesos | 120.800 | Orellana B. Ivonne | | | | 80772378 | | | | |
| 30-07-2015 | 2015086714 | Factura Afecta Nro 50020 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Fierro Fin. Biologia | 30-07-2015 | 30-07-2015 | pesos | 121.650 | Barraca De Fierro Bustos Y Muñoz Limitada | | | | 078100460k | | | | |
| 02-07-2015 | 2015076787 | Factura Afecta Nro 2846 Proveedor Rut: 0761402927 Pago Con Proyecto Inach Dr Carlos Areche (Material De Laboratorio) | 02-07-2015 | 02-07-2015 | pesos | 123.796 | Emp. De Servicios Isidro Humberto Della Costanza Mondaca E.I.R.L | | | | 761402927 | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081510 | Factura Afecta Electrónica Nro 49338 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Inach Rt 13-13 Dr. Carlos Areche (Material De L | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 124.950 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081585 | Factura Afecta Nro 6004 Proveedor Rut: 0073867886 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Oficina) | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 126.568 | Ramirez Barraza Jaime Eduardo | | | | 73867886 | | | | |
| 27-07-2015 | 2015083056 | Factura Afecta Electrónica Nro 507 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Articulos De Aseo Fin. Fisica | 27-07-2015 | 27-07-2015 | pesos | 127.806 | Caballero Silva Hector Manuel | | | | 130706126 | | | | |
| 29-07-2015 | 2015085428 | Factura Afecta Nro 18489 Proveedor Rut: 0779428907 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 29-07-2015 | 29-07-2015 | pesos | 127.830 | Comercial Tecnologica Limitada | | | | 779428907 | | | | |
| 20-07-2015 | 2015081298 | Factura Afecta Nro 18323 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material De Laborat | 20-07-2015 | 20-07-2015 | pesos | 127.877 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
| 28-07-2015 | 2015084264 | Factura Afecta Electrónica Nro 108603 Proveedor Rut: 0968283006 Compra De Camara Bullet Par Video Y Transformador Fin. Ciencias | 28-07-2015 | 28-07-2015 | pesos | 128.163 | Bash Seguridad S.A. | | | | 968283006 | | | | |
| 31-07-2015 | 2015087400 | Factura Afecta Electrónica Nro 11417 Proveedor Rut: 0761118889 Compra De Papel Higienico Fin. Adjunto | 31-07-2015 | 31-07-2015 | pesos | 128.520 | Distribuidora De Papeles Y Articulos De Aseo S.A | | | | 761118889 | | | | |
| 30-07-2015 | 2015086985 | Factura Afecta Electrónica Nro 14 Proveedor Rut: 0763138968 Pago Con Proyecto Corfo 12idl2-13665 Dr. Guillermo Gonzalez (Reparac | 30-07-2015 | 30-07-2015 | pesos | 128.520 | Innovacion Y Desarrollo Ramon Ibañez E.I.R.L. | | | | 763138968 | | | | |
| 28-07-2015 | 2015084200 | Factura Afecta Nro 121 Proveedor Rut: 0080772378 Consumo Diploma Neurociencia Fin. Extension | 28-07-2015 | 28-07-2015 | pesos | 129.500 | Orellana B. Ivonne | | | | 80772378 | | | | |
| 30-07-2015 | 2015086984 | Factura Afecta Electrónica Nro 13 Proveedor Rut: 0763138968 Pago Con Proyecto Innova Corfo 12idl2-13665 Dr. Guillermo Gonzalez ( | 30-07-2015 | 30-07-2015 | pesos | 129.710 | Innovacion Y Desarrollo Ramon Ibañez E.I.R.L. | | | | 763138968 | | | | |
| 31-07-2015 | 2015087675 | Factura Afecta Nro 118 Proveedor Rut: 0088902351 Pago Con Proyecto Corfo Dr Guillermo Gonzalez (Reparación Mueble) | 31-07-2015 | 31-07-2015 | pesos | 130.007 | Acevedo Herrera Cristian Mauricio | | | | 88902351 | | | | |
| 31-07-2015 | 2015087666 | Factura Afecta Nro 120 Proveedor Rut: 0088902351 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Guillermo Gonzalez (Reparacion De Termo Agitadores) | 31-07-2015 | 31-07-2015 | pesos | 130.305 | Acevedo Herrera Cristian Mauricio | | | | 88902351 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076340 | Factura Afecta Nro 4015 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Quimica | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 130.900 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 06-07-2015 | 2015077771 | Factura Afecta Nro 8672 Proveedor Rut: 0057401524 Impresos Fin. Post Grado
| 06-07-2015 | 06-07-2015 | pesos | 130.900 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076482 | Factura Afecta Electrónica Nro 17526 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 132.721 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076600 | Factura Afecta Electrónica Nro 18302 Proveedor Rut: 0968022806 Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 133.442 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
| 24-07-2015 | 2015082713 | Factura Afecta Electrónica Nro 19142 Proveedor Rut: 0968022806 Contrato De Mantencion De Ascensores Fin. Biologia | 24-07-2015 | 24-07-2015 | pesos | 133.837 | Transve S.A. | | | | 968022806 | | | | |
| 24-07-2015 | 2015082743 | Factura Afecta Electrónica Nro 13935051 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Casino Fin. Servicios Basicos | 24-07-2015 | 24-07-2015 | pesos | 139.332 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 07-07-2015 | 2015078379 | Doc.Pago #15017848 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1370 | 07-07-2015 | 07-07-2015 | pesos | 149.650 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 24-07-2015 | 2015082881 | Doc.Pago #15019878 Rut:P500007751 Of. 17/2015 Cobertura Con Proyecto Fondecyt 11121200 Dra. Jennifer Alcaino T/C :654 | 24-07-2015 | 24-07-2015 | pesos | 150.420 | Epoch Life Science, Inc | | | | P500007751 | | | | |
| 18-07-2015 | 2015081122 | Doc.Pago #15019055 Rut:0970040005 Contabiliza Cheque Protestado Al 07-07-2015 | 18-07-2015 | 18-07-2015 | pesos | 160.168 | Banco De Chile | | | | 970040005 | | | | |
| 30-07-2015 | 2015087181 | Doc.Pago #15020739 Rut:P500007761 Of. 55/2015 Cobertura Con Proyecto Aka-Dr. Fernando Mendizabal (Inscripcion Congreso) T/C :70 | 30-07-2015 | 30-07-2015 | pesos | 258.657 | M.A.F. Servizi Srl | | | | P500007761 | | | | |
| 02-07-2015 | 2015076961 | Doc.Pago #15017412 Rut:0968135201 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos | 02-07-2015 | 02-07-2015 | pesos | 312.291 | Chilquinta Energia S.A. | | | | 968135201 | | | | |
| 08-07-2015 | 2015078923 | Factura Afecta Electrónica Nro 1559927 Proveedor Rut: 0957140009 Cancela Cuenta Equipos Moviles Y Servicio Local Medido | 08-07-2015 | 08-07-2015 | pesos | 362.319 | Claro Servicios Empresariales S.A. | | | | 957140009 | | | | |
| 30-07-2015 | 2015086842 | Factura Afecta Electrónica Nro 4117040 Proveedor Rut: 0968135201 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos | 30-07-2015 | 30-07-2015 | pesos | 392.549 | Chilquinta Energia S.A. | | | | 968135201 | | | | |
| 08-07-2015 | 2015078930 | Doc.Pago #15018127 Rut:0957140009 Cancela Telefonia Local Y Equipos Moviles | 08-07-2015 | 08-07-2015 | pesos | 466.972 | Claro Servicios Empresariales S.A. | | | | 957140009 | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076596 | Factura Afecta Nro 4014 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Pre Grado/Factura Afecta Nro 4016 Proveedor Rut | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 485.304 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 02-07-2015 | 2015077074 | Doc.Pago #15015806 Rut:0703974007 Aporte A La Sociedad De Biologia Fin. Decanato | 02-07-2015 | 02-07-2015 | pesos | 500.000 | Sociedad De Biologia De Chile | | | | 703974007 | | | | |
| 27-07-2015 | 2015083063 | Factura Exenta Nro 544 Proveedor Rut: 0704406002 Aporte Al Xxxvi Congreso Chileno De Microbiologia La Serena 2 - 5 De Diciembre | 27-07-2015 | 27-07-2015 | pesos | 500.000 | Sociedad De Microbiologia De Chile | | | | 704406002 | | | | |
| 06-07-2015 | 2015077786 | Doc.Pago #15017693 Rut:006196486k Reembolso Prof. Miguel Allende (Proy. Fondaf) Tubos Capilaresres/019/2015. | 06-07-2015 | 06-07-2015 | pesos | 560.517 | Allende Connelly Miguel Luis | | | | 006196486k | | | | |
| 27-07-2015 | 2015083055 | Factura Afecta Nro 4023 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Oca/Factura Afecta Nro 4028 Proveedor Rut: 0126 | 27-07-2015 | 27-07-2015 | pesos | 633.783 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 08-07-2015 | 2015078925 | Factura Afecta Electrónica Nro 13877499 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Grecia 3401 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | pesos | 687.496 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 14-07-2015 | 2015080618 | Doc.Pago #15018778 Rut:096722460k Consumo De Gas Casino | 14-07-2015 | 14-07-2015 | pesos | 1.032.161 | Metrogas S.A. | | | | 096722460k | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081538 | Factura Afecta Electrónica Nro 321 Proveedor Rut: 076012138k Exhibicion De Capsulas Fin. Inprevistos | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 2.975.000 | Cnn Chile Canal De Television Ltda. | | | | 076012138k | | | | |
| 20-07-2015 | 2015081281 | Doc.Pago #15019078 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Encinas 3370 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | pesos | 5.559.081 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 02-07-2015 | 2015076877 | Factura Afecta Electrónica Nro 1674365 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Servicios Basicos | 02-07-2015 | 02-07-2015 | pesos | 5.787.728 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 24-07-2015 | 2015082877 | Doc.Pago #15019875 Rut:P500007541 Of. 29/2015 Cobertura Con Proyecto Fondecyt 1131112 Dr. Guillermo Gonzalez T/C :654 | 24-07-2015 | 24-07-2015 | pesos | 6.326.796 | Sciencetech Inc | | | | P500007541 | | | | |
| 14-07-2015 | 2015080466 | Doc.Pago #15018757 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad | 14-07-2015 | 14-07-2015 | pesos | 21.293.131 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 27-07-2015 | 2015083670 | Doc.Pago #15020144 Rut:P500006991 Cobertura Gpb 4.000,00 Equiv. A Us$6.272,00 Dra. Maria Cecilia Rojas T/C :654 | 27-07-2015 | 27-07-2015 | pesos | 4.101.888 | Rothamsted Research Ltd | | | | P500006991 | | | | |
| 07-07-2015 | 2015078088 | Cancela Retenciones Honorarios Mes De Junio 2015 | 07-07-2015 | 07-07-2015 | pesos | 2.700.691 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076656 | Doc.Pago #15017205 Rut:000001026k Of 55/2015 Trans Euros 365,00 + Com. Proyecto Aka Dr Fdo. Mendizabal A Ma Servizi Srl. | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 287.190 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 07-07-2015 | 2015078072 | Doc.Pago #15017810 Rut:000001026k Reembolso De Comision Bancaria Fin. Cefex | 07-07-2015 | 07-07-2015 | pesos | 26.009 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 20-07-2015 | 2015081324 | Doc.Pago #15019082 Rut:000001026k Reem. Comision Bancaria Por Transferencia Us$418,00 S/Oficio 52/2015 Proyecto Conaf Dr. Bruc | 20-07-2015 | 20-07-2015 | pesos | 26.315 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 20-07-2015 | 2015081323 | Doc.Pago #15019088 Rut:000001026k Reem. Comision Bancaria Por Transferencia Us$227,00 Proyecto Conaf Dr. Bruce Cassels | 20-07-2015 | 20-07-2015 | pesos | 26.315 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 20-07-2015 | 2015081431 | Doc.Pago #15019261 Rut:000001026k Productividad Mes De Julio 2015 Academicos $ 18.628.824= Colaboracion $ 7.452.587= | 20-07-2015 | 20-07-2015 | pesos | 26.081.611 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081470 | Doc.Pago #15019308 Rut:000001026k Of. 59/2015 Transferencia Us$7.300,00 Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 4.686.600 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081488 | Doc.Pago #15019309 Rut:000001026k Of. 60/2015 Transferencia Us$1.088,00 Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 698.496 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 23-07-2015 | 2015082203 | Doc.Pago #15019647 Rut:000001026k Compra De Moneda Extranjera Fin. Miguel Allende | 23-07-2015 | 23-07-2015 | pesos | 4.596.966 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 24-07-2015 | 2015082874 | Doc.Pago #15019872 Rut:000001026k Of. 29/2015 Recepcion Us$9.674,00 Proyecto Fondecyt 1131112 Dr. Guillermo Gonzalez | 24-07-2015 | 24-07-2015 | pesos | 6.007.554 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 24-07-2015 | 2015082880 | Doc.Pago #15019877 Rut:000001026k Of. 17/2015 Recepcion Us$230,00 Proyecto Fondecyt 11121200 Dra. Jennifer Alcaino. | 24-07-2015 | 24-07-2015 | pesos | 146.050 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 27-07-2015 | 2015083636 | Doc.Pago #15020135 Rut:000001026k Of. 49/2015 Compra Gbp 4.000,00 Equiv. A Us$6.272,00 Proyecto Fondecyt Dra. Maria Cecilia Roj | 27-07-2015 | 27-07-2015 | pesos | 3.957.632 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 30-07-2015 | 2015086810 | Doc.Pago #15020660 Rut:000001026k Of 63/2015 Trans Us$ 16400 Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Molecular Research) | 30-07-2015 | 30-07-2015 | pesos | 10.922.400 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 06-07-2015 | 2015077951 | Pago 10% Honorarios Mes De Junio 2015 Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez | 06-07-2015 | 06-07-2015 | pesos | 136.167 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 06-07-2015 | 2015077950 | Pago 10% Honorarios Mes De Junio 2015 Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende | 06-07-2015 | 06-07-2015 | pesos | 2.793.900 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 06-07-2015 | 2015077954 | Pago 10% Honorarios Mes De Junio 2015 Proyecto Fondef Dr. Rodrigo Vicencio | 06-07-2015 | 06-07-2015 | pesos | 45.000 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 06-07-2015 | 2015077944 | Pago 10% Honorarios Mes De Junio 2015 Proyectos Generales. | 06-07-2015 | 06-07-2015 | pesos | 1.738.094 | Tesoreria U. De Chile | | | | | | | | |
| 27-07-2015 | 2015083070 | Contabiliza Compra Interna N. 53012 Facultad De Ciencias Físicas | 27-07-2015 | 27-07-2015 | pesos | 111.000 | U.De Chile Fac. De Cs.Físicas Y Matemáticas | | | | | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076379 | Contabiliza Compra Interna N° 47456 Gacultad De Ciencias Químicas | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 448.631 | U.De Chile Fac. De Cs.Físicas Y Matemáticas | | | | | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076380 | Contabiliza Compra Interna N°47453 Facultad De Ciencias Químicas | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 275.750 | U.De Chile Fac. De Cs.Físicas Y Matemáticas | | | | | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081469 | Pago Cvi 47461 Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Compra De Nitrogeno) | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 68.000 | U.De Chile Fac. De Cs.Físicas Y Matemáticas | | | | | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081493 | Pago Cvi 53013 Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Compra De Nitrogeno) | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 111.000 | U.De Chile Fac. De Cs.Físicas Y Matemáticas | | | | | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081600 | Doc.Pago #15019304 Rut:0609100001 Pago Factura 37697 Gastos De Administracion A Facultad Con Proyecto Conaf Dr. Bruce Cassels | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 740.000 | Universidad De Chile | | | | | | | | |
| 24-07-2015 | 2015082875 | Contabiliza Compra Interna N° 43581 Facultad De Ciencias Químicas | 24-07-2015 | 24-07-2015 | pesos | 1.054.842 | Universidad De Chile F. Cs. Químicas | | | | | | | | |
| 03-07-2015 | 2015077150 | Doc.Pago #15017486 Rut:0000010073 Cri 1415918 Reintegro Despacho 419394 Del Profesor Mario Laborda, Facultad De Cs. Sociales. | 03-07-2015 | 03-07-2015 | pesos | 1.136.096 | Universidad De Chile Fac. De Cs. Sociales | | | | | | | | |
| 06-07-2015 | 2015077801 | Doc.Pago #15017707 Rut:0000010049 Traspaso De Recursos Productividad Proyecto Viu 120033 (Julio A Septiembre Dr. Juan Carlos Le | 06-07-2015 | 06-07-2015 | pesos | 600.000 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 24-07-2015 | 2015082700 | Doc.Pago #15019729 Rut:0000010049 Cuentas Por Pagar A Otros Organismos (Barbara Echiburu) | 24-07-2015 | 24-07-2015 | pesos | 500.000 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 29-07-2015 | 2015086321 | Doc.Pago #15020565 Rut:0000010049 Traspaso De Recursos Por Gastos De Administracion Proyecto Corfo 12idl2-13665 Dr. Guillermo G | 29-07-2015 | 29-07-2015 | pesos | 6.750.000 | Universidad De Chile Facultad De Ciencias | | | | | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081589 | Pago Cvi 42191 Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Inscripcion Al Curso Genetica De Poblaciones) | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 325.648 | Universidad De Chile Facultad De Medicina | | | | | | | | |
| 21-07-2015 | 2015081590 | Pago Cvi 52618 Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Determinacion De Contenidos De Metales) | 21-07-2015 | 21-07-2015 | pesos | 4.600.000 | Universidad De Chile Inta | | | | | | | | |
| 01-07-2015 | 2015076371 | Contabilza Compra Interna N° 49854 Vicerrecttoria Asuntos Estudiantiles | 01-07-2015 | 01-07-2015 | pesos | 500.000 | Universidad De Chile Vaec | | | | | | | | |